Einfuhrsteuer (Verzollung) verbuchen

Wie wird eine Rechnung mit Einfuhrsteuer verbucht? 

Begriffserklärungen

Einfuhrsteuer: Die Schweiz veranschlagt eine Einfuhrsteuer auf ausländische Waren, die endgültig im Land bleiben. Diese entspricht denselben Prozentsätzen, wie die Mehrwertsteuer.

Zollkosten – Zollabgaben – Zölle durch die Eidgenössische Zollverwaltung in Rechnung gestellte Zollkosten, die sich in der Schweiz zumeist aufgrund des Bruttogewichts einer importierten Ware berechnen.

Zollgebühren – Verzollungsgebühren werden von Firmen erhoben (Spediteure und Verzollungsdienstleister), welche für die Durchführung der Verzollung beauftragt wurden. 

Ausgangslage

Die Spedition stellt eine Rechnung folgendermassen: 

  • eigene Dienstleistungen, (inkl. MwSt.), 
  • bezahlte Zollabgaben, (ohne MwSt.), 
  • bezahlte Einfuhrsteuer (mit dem ORIGINAL Beleg der Zollverwaltung),
  • Kopie der Rechnung vom ausländischen Lieferanten, die als Grundlage für die Verzollung gedient hat.
Das Besondere bei diesem Beleg ist, dass der Betrag der Einfuhrsteuer,
der vom Spediteur beim Zoll vorausgezahlt wurde, zu 100 % als Vorsteuer gebucht werden muss

Im Kontenplan ist das Konto 1995 - DL-Konto Einfuhrsteuer eingerichtet. 

Unter den Buchungstexten im Modul Lieferantenrechnungen  sind die folgenden Buchungstexte hinterlegt: 

  • Einfuhrsteuer - Ausgleich - MwSt.-Code: 0 - Keine
  • Einfuhrsteuer Normalsatz brutto (Steuerbetrag / 7.7*100)

 

Vorgangsweise

  1. Rechnungsbetrag, gem. Einzahlungsschein, als neuen offenen Posten im Modul > Lieferantenrechnungen erfassen.
     
  2. Bei der Verbuchung der Rechnungspositionen in folgender Reihenfolge vorgehen:
  • Dienstleistungen vom Spediteur erfassen (mit MwSt.),
  • Zollabgaben erfassen  - Konto Porti bzw. spezifisches Konto sofern vorhanden (ohne MwSt.),
     
  • der verbleibende Betrag, der von eezytool als weitere Buchung vorgeschlagen wird,
    sollte dem als Einfuhrsteuer auf der Rechnung ausgewiesenen Betrag entsprechen.
    Dieser wird gem. folgendem Muster verbucht:  


 

         3.  Der berechnete Nettobetrag wird im Buchungsfenster - Feld Netto - eingegeben.
             Bitte den von eezytool berechneten Vorsteuerbetrag kontrollieren. Dieser sollte
             dem in der Rechnung der Spedition aufgeführten Einfuhrsteuer- Betrag entsprechen.

4. Mit INSERT erfassen Sie als letzte Buchung, die Ausgleichsbuchung auf dem Konto 
   1995 - DL-Konto Einfuhrsteuer mit dem Vorsteuer-Code: 0 - Keine
   Allfällige Rundungsdifferenzen sind in der Gegenbuchung auszugleichen.