Begriffserklärungen
Einfuhrsteuer: Die Schweiz veranschlagt eine Einfuhrsteuer auf ausländische Waren, die endgültig im Land bleiben. Diese entspricht denselben Prozentsätzen, wie die Mehrwertsteuer.
Zollkosten – Zollabgaben – Zölle durch die Eidgenössische Zollverwaltung in Rechnung gestellte Zollkosten, die sich in der Schweiz zumeist aufgrund des Bruttogewichts einer importierten Ware berechnen.
Zollgebühren – Verzollungsgebühren werden von Firmen erhoben (Spediteure und Verzollungsdienstleister), welche für die Durchführung der Verzollung beauftragt wurden.
Ausgangslage
Die Spedition stellt eine Rechnung folgendermassen:
- eigene Dienstleistungen, (inkl. MwSt.),
- bezahlte Zollabgaben, (ohne MwSt.),
- bezahlte Einfuhrsteuer (mit dem ORIGINAL Beleg der Zollverwaltung),
- Kopie der Rechnung vom ausländischen Lieferanten, die als Grundlage für die Verzollung gedient hat.
der vom Spediteur beim Zoll vorausgezahlt wurde, zu 100 % als Vorsteuer gebucht werden muss.
Im Kontenplan ist das Konto 1995 - DL-Konto Einfuhrsteuer eingerichtet.
Unter den Buchungstexten im Modul Lieferantenrechnungen sind die folgenden Buchungstexte hinterlegt:
- Einfuhrsteuer - Ausgleich - MwSt.-Code: 0 - Keine
- Einfuhrsteuer Normalsatz brutto (Steuerbetrag / 7.7*100)
Vorgangsweise
- Rechnungsbetrag, gem. Einzahlungsschein, als neuen offenen Posten im Modul > Lieferantenrechnungen erfassen.
- Bei der Verbuchung der Rechnungspositionen in folgender Reihenfolge vorgehen:
- Dienstleistungen vom Spediteur erfassen (mit MwSt.),
- Zollabgaben erfassen - Konto Porti bzw. spezifisches Konto sofern vorhanden (ohne MwSt.),
- der verbleibende Betrag, der von eezytool als weitere Buchung vorgeschlagen wird,
sollte dem als Einfuhrsteuer auf der Rechnung ausgewiesenen Betrag entsprechen.
Dieser wird gem. folgendem Muster verbucht:
3. Der berechnete Nettobetrag wird im Buchungsfenster - Feld Netto - eingegeben.
Bitte den von eezytool berechneten Vorsteuerbetrag kontrollieren. Dieser sollte
dem in der Rechnung der Spedition aufgeführten Einfuhrsteuer- Betrag entsprechen.
4. Mit INSERT erfassen Sie als letzte Buchung, die Ausgleichsbuchung auf dem Konto
1995 - DL-Konto Einfuhrsteuer mit dem Vorsteuer-Code: 0 - Keine
Allfällige Rundungsdifferenzen sind in der Gegenbuchung auszugleichen.